Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8383890303 telekom služby 68,03 s DPH 23.02.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 23.02.2026
Objednávka 5/2025 prístrešok kovový 950,00 s DPH 20.02.2026 Kovmak ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 20.02.2026
Faktúra 530604986 potraviny 850,04 s DPH 11.02.2026 Inmedia, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 11.02.2026
Faktúra 29244 inovačné školenie 200,00 s DPH 09.02.2026 Interaktívna škola ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.02.2026
Faktúra 29243 inovačné školenie 200,00 s DPH 09.02.2026 Interaktívna škola ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 09.02.2026
Faktúra 112600481 Stravne a sklad 2/26 60,27 s DPH 71/2025 06.02.2026 VIS Slovensko s.r.o. ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 06.02.2026
Faktúra 2290091084 dodávka elektriny 1 273,11 s DPH 04.02.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2026
Objednávka 4/2026 materiál 200,00 s DPH 04.02.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2026
Objednávka 3/2026 ubytovanie+stravovanie - KPA 1 950,00 s DPH 04.02.2026 M & J Slovakia, s.r.o, Medvedie ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 04.02.2026
Faktúra 530604042 potraviny 387,04 s DPH 04.02.2026 Inmedia, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 04.02.2026
Faktúra 1021258301 telekom služby 6,75 s DPH 03.02.2026 Slovak Telekom ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2026
Faktúra 26002 ŠJ HN 2/2026 zál. 2 000.00 bez DPH 03.02.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 03.02.2026
Faktúra 3010085050 dodávka plynu 1 543,30 s DPH 02.02.2026 VSE Košice ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.02.2026
Faktúra 260032 materiál 61,40 s DPH 2/2026 02.02.2026 Alna ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.02.2026
Faktúra 1260234 odvoz kuchynský odpad 12,30 s DPH 02.02.2026 Espik Orlov ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 02.02.2026
Faktúra 2026001 ŠJ doplatok SF 1/2026 125,30 bez DPH 30.01.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.01.2026
Faktúra 260224 chlieb, pečivo 83,90 s DPH 30.01.2026 Pekáreň Maťaš ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 30.01.2026
Faktúra 2025040 ŠJ HN 1/2026 dopl. 1 805,50 bez DPH 30.01.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.01.2026
Faktúra 2026003 ŠJ réžia ZŠ 1/2026 877,10 bez DPH 30.01.2026 ŠJ ZŠ Kružlová ZŠ Kružlová Mgr. Marián Kovaľ 30.01.2026
Faktúra 2026003 mäso 865,84 s DPH 29.01.2026 Mäsovýroba Marko, s.r.o. ŠJ Kružlová Mária Maguľaková 29.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/4205