Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania
Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Typ
Číslo
Popis
Celková hodnota
S/bez DPH
Číslo obj./zmluvy
Číslo zmluvy
Dátum
Lehota na PP
Lehota dodania
Dodávateľ/Druhá zmluvná strana
Objednávateľ
Podpis
Dátum úhrady
Dátum zverejnenia
Faktúra
8383890303
telekom služby
68,03
s DPH
23.02.2026
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
23.02.2026
Objednávka
5/2025
prístrešok kovový
950,00
s DPH
20.02.2026
Kovmak
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
20.02.2026
Faktúra
530604986
potraviny
850,04
s DPH
11.02.2026
Inmedia, s.r.o.
ŠJ Kružlová
Mária Maguľaková
11.02.2026
Faktúra
29244
inovačné školenie
200,00
s DPH
09.02.2026
Interaktívna škola
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
09.02.2026
Faktúra
29243
inovačné školenie
200,00
s DPH
09.02.2026
Interaktívna škola
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
09.02.2026
Faktúra
112600481
Stravne a sklad 2/26
60,27
s DPH
71/2025
06.02.2026
VIS Slovensko s.r.o.
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
06.02.2026
Faktúra
2290091084
dodávka elektriny
1 273,11
s DPH
04.02.2026
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.02.2026
Objednávka
4/2026
materiál
200,00
s DPH
04.02.2026
Alna
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.02.2026
Objednávka
3/2026
ubytovanie+stravovanie - KPA
1 950,00
s DPH
04.02.2026
M & J Slovakia, s.r.o, Medvedie
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
04.02.2026
Faktúra
530604042
potraviny
387,04
s DPH
04.02.2026
Inmedia, s.r.o.
ŠJ Kružlová
Mária Maguľaková
04.02.2026
Faktúra
1021258301
telekom služby
6,75
s DPH
03.02.2026
Slovak Telekom
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
03.02.2026
Faktúra
26002
ŠJ HN 2/2026 zál.
2 000.00
bez DPH
03.02.2026
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
03.02.2026
Faktúra
3010085050
dodávka plynu
1 543,30
s DPH
02.02.2026
VSE Košice
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
02.02.2026
Faktúra
260032
materiál
61,40
s DPH
2/2026
02.02.2026
Alna
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
02.02.2026
Faktúra
1260234
odvoz kuchynský odpad
12,30
s DPH
02.02.2026
Espik Orlov
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
02.02.2026
Faktúra
2026001
ŠJ doplatok SF 1/2026
125,30
bez DPH
30.01.2026
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.01.2026
Faktúra
260224
chlieb, pečivo
83,90
s DPH
30.01.2026
Pekáreň Maťaš
ŠJ Kružlová
Mária Maguľaková
30.01.2026
Faktúra
2025040
ŠJ HN 1/2026 dopl.
1 805,50
bez DPH
30.01.2026
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.01.2026
Faktúra
2026003
ŠJ réžia ZŠ 1/2026
877,10
bez DPH
30.01.2026
ŠJ ZŠ Kružlová
ZŠ Kružlová
Mgr. Marián Kovaľ
30.01.2026
Faktúra
2026003
mäso
865,84
s DPH
29.01.2026
Mäsovýroba Marko, s.r.o.
ŠJ Kružlová
Mária Maguľaková
29.01.2026
zobrazené záznamy: 21-40/4205